Jumlah Belanja (Surplus / Defisit)
Rp. 24,221,653,925.29
Prosentase SP2D
Penyerapan Anggaran
Kode Rekening | Uraian | Nilai |
---|---|---|
5.1.1.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan | |
5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 6,497,324,400.00 |
5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 823,040,148.00 |
5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 447,260,000.00 |
5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 11,900,000.00 |
5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 229,810,000.00 |
5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 427,567,680.00 |
5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 55,528,968.00 |
5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 139,328.00 |
5.1.1.01.09. | Iuran Jaminan Kesehatan | 193,674,072.00 |
5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | |
5.1.1.02.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja | 716,800,000.00 |
5.1.1.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 10,170,753,756.00 |
5.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 556,190,000.00 |
5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | |
5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 176,195,100.00 |
5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 7,500,000.00 |
5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | |
5.2.2.02.08. | Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket | 28,000,000.00 |
5.2.2.02.09. | Belanja Dekorasi | 37,500,000.00 |
5.2.2.02.13. | Belanja Bahan Specimen | 11,750,000.00 |
5.2.2.02.26. | Belanja Bahan Jaringan Komputer | 3,500,000.00 |
5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | |
5.2.2.03.01. | Belanja Telepon | 12,000,000.00 |
5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 50,000,000.00 |
5.2.2.03.06. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | 68,000,000.00 |
5.2.2.03.07. | Belanja Paket/Pengiriman | 7,308,300.00 |
5.2.2.03.19. | Belanja Jasa Dekorasi | 35,000,000.00 |
5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 19,500,000.00 |
5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 9,000,000.00 |
5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 62,500,000.00 |
5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 27,000,000.00 |
5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | |
5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 319,775,000.00 |
5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 22,078,600.00 |
5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 6,750,000.00 |
5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | |
5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 9,588,000.00 |
5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 35,000,000.00 |
5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | |
5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 69,360,000.00 |
5.2.2.11.03. | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 51,800,000.00 |
5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 184,670,000.00 |
5.2.2.14. | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | |
5.2.2.14.02. | Belanja Pakaian Adat Daerah | 32,400,000.00 |
5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | |
5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 982,971,000.00 |
5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 398,086,573.29 |
5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | |
5.2.2.20.04. | Belanja Pemeliharaan Jaringan | 1,500,000.00 |
5.2.2.20.11. | Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 80,000,000.00 |
5.2.2.22. | Belanja Jasa Publikasi | |
5.2.2.22.01. | Belanja Jasa Publikasi Media Cetak | 49,666,000.00 |
5.2.2.22.02. | Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual | 65,000,000.00 |
5.2.2.24. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti | |
5.2.2.24.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. | 267,500,000.00 |
5.2.2.31. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
5.2.2.31.01. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga | 15,000,000.00 |
5.2.2.50. | Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika | |
5.2.2.50.12. | Operator Komputer | 103,000,000.00 |
5.2.2.50.27. | Koordinator Liputan | 1,200,000.00 |
5.2.2.50.29. | Penyunting Editor | 750,000.00 |
5.2.2.50.33. | Redaktur | 900,000.00 |
5.2.2.50.34. | Redaktur Pelaksana | 600,000.00 |
5.2.2.50.42. | Tenaga Lay Out | 3,500,000.00 |